铜仁市第二人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算信息
铜仁市第二人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算信息
铜仁市第二人民医院 编制
2024年 2月
目 录 PAGEREF _Toc24076 \h - 2 -
第一部分 铜仁市第二人民医院概况 PAGEREF _Toc21331 \h - 1 -
一、部门主要职能 PAGEREF _Toc20102 \h - 1 -
二、部门机构设置 PAGEREF _Toc28292 \h - 1 -
(一)预算单位构成 PAGEREF _Toc12731 \h - 1 -
(二)内设机构设置 PAGEREF _Toc14004 \h - 2 -
三、部门人员构成 PAGEREF _Toc21341 \h - 2 -
第二部分 铜仁市第二人民医院 2024年预算公开报表 PAGEREF _Toc29786 \h - 3 -
铜仁市第二人民医院2024年部门收支预算总表 PAGEREF _Toc32619 \h - 3 -
铜仁市第二人民医院2024年部门收入预算总表 PAGEREF _Toc23375 \h - 5 -
铜仁市第二人民医院2024年部门支出预算总表 PAGEREF _Toc15051 \h - 7 -
铜仁市第二人民医院2024年财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc17293 \h - 8 -
铜仁市第二人民医院2024年一般公共预算支出表 PAGEREF _Toc29077 \h - 9 -
铜仁市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) PAGEREF _Toc5321 \h - 10 -
铜仁市第二人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 PAGEREF _Toc20664 \h - 15 -
铜仁市第二人民医院2024年政府性基金预算支出表 PAGEREF _Toc25596 \h - 16 -
铜仁市第二人民医院2024年国有资本经营预算支出表 PAGEREF _Toc28140 \h - 16 -
铜仁市第二人民医院2024年基本支出预算总表 PAGEREF _Toc31256 \h - 17 -
铜仁市第二人民医院2024年项目支出预算总表 PAGEREF _Toc14347 \h - 18 -
第三部分 铜仁市第二人民医院2024年部门预算安排说明 PAGEREF _Toc30076 \h - 19 -
一、部门收支总体情况说明 PAGEREF _Toc15168 \h - 19 -
二、部门收入总体情况说明 PAGEREF _Toc990 \h - 19 -
三、部门支出总体情况说明 PAGEREF _Toc24500 \h - 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明 PAGEREF _Toc24781 \h - 21 -
五、基本支出预算总体情况说明 PAGEREF _Toc16034 \h - 22 -
六、项目支出预算总体情况说明 PAGEREF _Toc25846 \h - 23 -
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明 PAGEREF _Toc18672 \h - 23 -
八 、政府性基金预算支出情况说明 PAGEREF _Toc5325 \h - 24 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 PAGEREF _Toc5065 \h - 24 -
第四部分 其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20813 \h - 24 -
一、部门运行经费安排情况 PAGEREF _Toc712 \h - 25 -
二、政府采购情况 PAGEREF _Toc9196 \h - 25 -
三、国有资产占有使用情况 PAGEREF _Toc1204 \h - 25 -
四、预算绩效管理情况 PAGEREF _Toc9972 \h - 26 -
铜仁市第二人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门主要职能
(一)铜仁市第二人民医院(简称“市二医”)是由铜仁市人民政府举办的一家集医疗、科研、教学、康复、预防于一体的二级综合公立医院。医院位于碧江区解放路155号(下南门老地医原址)。医院按照三级甲等公立医院标准建设。一期已于2018年12月建成并投入使用,2019年5月全面开始接诊,当前开放病床286张。配备GE128排螺旋CT、GE3.0T核磁共振、GE高端四维彩超、双立柱大型DR、奥林巴斯电子内窥镜系统、3D腹腔镜手术系统等大型高精尖设备。
医院占地面积31.3亩,总体规划建筑面积8万平方米,编制床位286张,计划总投资10亿元,按照三级甲等医院标准“一次规划,分期实施”建设。
医院一期工程于2019年10月动工,12月29日正式开诊,于2020年5月全面接诊,按时完成了市委、市政府当年建成投入使用的部署。二期项目总投资47688.58万元,总建筑面积31527.36㎡,规划建成床位300张,计划2023年1月投入使用。B栋改造项目新增床位163张,计划2022年5月投入使用。三期E栋平战结合传染病区改扩建项目规划床位150张,建成后医院总床位数可能达到899张,达到三甲医院基础设施建设一般标准。
学科设置:目前开设科室有:内科(神经、呼吸、消化、心血管等)、外科(神经、胃肠、肝胆、泌尿、骨科等)、妇产科(妇科、产科)、儿科(新生儿科)、重症医学科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛中医康复科、麻醉科、病理科、检验科、放射科、功能检查科(超声、心电图、肺功能)、健康体检中心等20余个临床医技科室。
人才实力:医院以原第三军医大学的医疗专家团队为核心,以正在建设中的贵黔国际总医院为支撑,委派贵黔国际总医院专家担任医院各临床诊疗中心主任,向医院提供医疗、科研、教学方面的管理和业务技术支持。同时,医院通过多种渠道积极引进高端医疗技术人才,实现医院在医疗、教学、科研等方面的引领地位。
医院愿景:医院将始终致力于“为百姓造福,为政府分忧,回馈社会,服务人民”的宗旨,实现六年内实际开放床位不低于500张,达到三级医院标准,十五年达到三级甲等综合医院标准,为广大市民提供基本医疗、特需医疗等多层次的服务。
二、部门机构设置
铜仁市第二人民医院属铜仁市人民政府正县级直属事业单位,编制内财政差额拨款公益二类事业单位,是一家集医疗、科研、教学、康复、预防、急救于一体的二级综合公立医院。
铜仁市第二人民医院内设机构40 个,分别为:党委办公室、行政办公室、宣传统战科、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健科、设备科、门诊部、急诊科、心内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿外科、骨科、妇产科、疼痛与康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、中医科、肾病风湿科、麻醉科(手术室)、健康管理体检科、病理科、检验科、PCR实验室、输血科、放射科、肺功能科、超声诊断科、药剂科、心电图室、消毒供应中心。
三、部门人员构成
铜仁市第二人民医院(含所属机构)核定编制数为672人,均为事业编。2023年年末实有人数总计402人,其中编制内人员85人,离退休人员为1人,编外聘用人员316人。
第二部分 铜仁市第二人民医院 2024年预算公开报表
表1
铜仁市第二人民医院2024年部门收支预算总表 |
||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
|
单位:万元 |
||
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
412.41 |
一、本年支出 |
412.41 |
|
(一)财政拨款收入 |
412.41 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
412.41 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
(二)财政专户管理资金收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
(三)单位资金收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
(十)卫生健康支出 |
412.41 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
(十一)节能环保支出 |
0.00 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
(十二)城乡社区支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
(十三)农林水支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
(十四)交通运输支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十九)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二、年终结转结余(非财政拨款) |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
412.41 |
支 出 总 计 |
412.41 |
|
表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
部门(单位)名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
||||||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
||||
栏次 |
1=2+14 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
铜仁市第二人民医院 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年收入安排支出 |
年终结转结余(非财政拨款) |
备注 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
栏次 |
1=2+3=4+20 |
2=5+9+12+15+18+21 |
3=7+10+13+16+19+20 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
21002 01 |
综合医院 |
412.41 |
0.00 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
0.00 |
412.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
412.41 |
0.00 |
412.41 |
412.41 |
412.41 |
0.00 |
412.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
备注 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
412.41 |
一、本年支出 |
412.41 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
412.41 |
(一)、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(三)、国防支出 |
0.00 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
(四)、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
(五)、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
(六)、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
(七)、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
(八)、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)、卫生健康支出 |
412.41 |
|
|
|
(十一)、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十二)、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
(十三)、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十七)、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十)、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十二)、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十四)、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十九)、其他支出 |
0.00 |
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
412.41 |
支出总计 |
412.41 |
|
表5
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
412.41 |
|
412.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
412.41 |
|
412.41 |
|
210 02 |
公立医院 |
412.41 |
|
412.41 |
|
210 02 01 |
综合医院 |
412.41 |
|
412.41 |
|
合计 |
412.41 |
|
412.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
铜仁市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
|||
** |
合 计 |
412.41 |
||
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
||
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
||
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.00 |
||
30205 |
水费 |
0.00 |
||
30206 |
电费 |
0.00 |
||
30207 |
邮电费 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||
30211 |
差旅费 |
0.00 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
0.00 |
||
30229 |
福利费 |
0.00 |
||
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||
30240 |
税金及其他费用 |
0.00 |
||
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||
50205 |
委托业务费 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
50207 |
因公出国(境)费用 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
50209 |
维修(护)费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
503 |
机关资本性支出(一) |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
504 |
机关资本性支出(二) |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
307.41 |
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
||
30111 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
307.41 |
||
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
105 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
||
30202 |
印刷费 |
0.00 |
||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.00 |
||
30205 |
水费 |
0.00 |
||
30206 |
电费 |
0.00 |
||
30207 |
邮电费 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||
30211 |
差旅费 |
0.00 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||
30215 |
会议费 |
0.00 |
||
30216 |
培训费 |
0.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
0.00 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
0.00 |
||
30229 |
福利费 |
0.00 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
||
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.00 |
||
30240 |
税金及其他费用 |
0.00 |
||
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
50601 |
资本性支出(一) |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
50602 |
资本性支出(二) |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
0.00 |
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
||
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
||
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
表7
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2023年初预算数 |
2024年初预算数 |
2024年与上年预算数增减变化额 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=2-1 |
7=6/1 |
8 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、 因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
|||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 |
|
|||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
|
|
||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
|
|||||||
6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表9
铜仁市第二人民医院2024年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表10
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表11
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位 名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
总计 |
|
|
|
|
|
412.41 |
412.41 |
412.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
铜仁市第二人民医院 |
对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费 |
210 02 01 |
综合医院 |
301 |
其他工资福利支出 |
272.41 |
272.41 |
272.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
铜仁市第二人民医院 |
领导人年薪 |
210 02 01 |
综合医院 |
301 |
其他工资福利支出 |
35 |
35 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
铜仁市第二人民医院 |
对事业单位资本性补助 |
210 02 01 |
综合医院 |
302 |
其他商品和服务支出 |
105 |
105 |
105 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算额 412.41 万元,本年收入:财政拨款收入412.41万元。
2.部门支出预算额 412.41 万元。本年支出按支出功能分为:卫生健康支出412.41万元。
3. 铜仁市第二人民医院2024年部门收支预算412.41 万元,比2023年部门收支预算减少 1809.59万元,主要原因人员经费补助减少。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算额 412.41万元全部为当年预算,比上年减少1809.59万元,主要原因是人员经费补助减少。部门收入预算总额包括财政拨款收入 412.41 万元,占总收入的 100%。按支出功能分为:卫生健康支出412.41万元,占总收入的 100%。具体如下:
1.卫生健康支出(类)412.41万元, 比上年减少1809.59万元,其中:公立医院(款)综合医院(项)412.41万元;主要是人员经费补助减少。
三、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额412.41万元,其中:本年收入412.41万元,上年结转结余 0.00 万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入412.41万。
2.部门财政拨款支出预算预算总额412.41万元,按支出功能分类:卫生健康支出412.41 万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年减少1809.59万元,主要原因是人员经费补助减少。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为412.41万元,其中:一般公共预算项目支出 412.41 万元;政府政府性基金预算项目支出0 .00万元;国有资本经营预算项目支出0.00 万元;财政专户管理资金预算项目0.00万元;单位资金预算项目收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。
五 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
2024 年“三公”经费预算0.00万元,是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位,一般公共预算没有“三公”经费预算安排,因此无一般公共预算“三公”经费安排支出。
六 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2024年部门运行经费预算为0.00万元,是因为铜仁市第二人民医院属于差额拨款单位,部门运行经费未安排。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
我单位本年度没有政府采购预算安排。
截止2023年年末,本部门国有资产合计38,123.79万元,比上年减少390.12万元。主要包括流动资产9,370.38万元、固定资产净值262,26.19万元(原值33,148.46万元),无形资产净值1,042.41万元(原值1,189.57万元)等。(其中:部门及所属预算单位车辆共计4辆,含:一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)。2023年拟购置固定资产440万元,主要是专用设备、信息设备及软件。
四、预算绩效管理情况
2024年财政部门实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门整体支出绩效目标3个,预算资金412.41万元。项目支出中:其他运转类项目3个,绩效目标3个,预算资金412.41万元。部门项目支出绩效目标如下(附表):
2024年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
|
单位:万元 |
||||
项目名称 |
2024年市二医党政主要领导人年薪 |
|||||
主管部门 |
市卫健局 |
实施单位 |
铜仁市第二人民医院 |
|||
资金情况 |
年度资金总额: |
35.00 |
||||
其中:财政拨款 |
35.00 |
|||||
非财政拨款 |
|
|||||
年度总体目标 |
工资有保障,不拖欠人员工资并及时发放,确保各项待遇正常足额发放,保障应享受待遇的人员生活稳定,人才队伍稳定,确保医院良性发展,金额35万元。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年党政主要领导人年薪 |
≥1 |
|
||
质量指标 |
工资有保障,不拖欠人员工资 |
每月10日前工资发放 |
|
|||
时效指标 |
工资发放及时率 |
100% |
|
|||
成本指标 |
成本或定额成本控制率 |
100% |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各项待遇正常足额发放支付、保证应享受待遇的人员生活稳定 |
持续保障 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度100% |
100% |
|
2024年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
|
单位:万元 |
||||
项目名称 |
2024年市二医人员工资补助 |
|||||
主管部门 |
市卫健局 |
实施单位 |
铜仁市第二人民医院 |
|||
资金情况 |
年度资金总额: |
412.41 |
||||
其中:财政拨款 |
412.41 |
|||||
非财政拨款 |
|
|||||
年度总体目标 |
工资有保障,不拖欠人员工资并及时发放,确保各项待遇正常足额发放,保障应享受待遇的人员生活稳定,人才队伍稳定,确保医院良性发展,金额412.41万元。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年1月-12月在职人员工资 |
≥418 |
|
||
质量指标 |
工资有保障,不拖欠人员工资 |
每月10日前工资发放 |
|
|||
时效指标 |
工资发放及时率 |
100% |
|
|||
成本指标 |
成本或定额成本控制率 |
100% |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各项待遇正常足额发放支付、保证应享受待遇的人员生活稳定 |
持续保障 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度100% |
100% |
|
2024年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
|
单位:万元 |
||||
项目名称 |
基本药物制度补助资金(药品零加成补助) |
|||||
主管部门 |
市卫健局 |
实施单位 |
铜仁市第二人民医院 |
|||
资金情况 |
年度资金总额: |
105.00 |
||||
其中:财政拨款 |
105.00 |
|||||
非财政拨款 |
|
|||||
年度总体目标 |
工资有保障,不拖欠人员工资并及时发放,确保各项待遇正常足额发放,保障应享受待遇的人员生活稳定,人才队伍稳定,确保医院良性发展,金额412.41万元。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购基本药物品种 |
≥300种 |
|
||
质量指标 |
基本药物合理用药 |
100% |
|
|||
成本指标 |
成本或定额成本控制率 |
100% |
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
保障群众安全用药,保障药品安全、有效、经济 |
长期有效 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
|
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
4.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.部门运行经费:指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)。(对单位使用的主要科目分别进行名词解释)
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(行政或事业单位请按性质填报其中一项,并删除另一个)
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。